2022年6月7日上午,“2021年内部控制全面审计评价”和“2018年-2021年食堂大宗物资采购”专项审计进点见面会在弘毅楼第一会议室召开。会议由审计处处长张锐主持,纪委办、内部控制建设相关单位主要负责人、乐山正源会计师事务所有限公司负责人和审计处全体成员参加会议。
会上,审计处副处长王苦舟宣读了审计通知书,审计组负责人张红英就本次审计方案进行了介绍。
随后,张锐进一步说明了本次审计工作的意义及具体安排。张锐指出内部控制的评价与监督是保证内部控制建设得以开展,并得以有效实施的重要环节,有利于进一步提升学校内部管理水平,促进党风廉政建设,切实做到“治已病、防未病”。本次内部控制全面审计评价和食堂大宗物资采购专项采用融合审计的方式开展,实现信息资源、审计经验、审计成果的全方位共享,提高审计成效。
最后,被审计领导干部签收审计通知书并签订审计双向承诺书。